프리랜서로 일하고 3.3%를 공제한 금액을 받았다면, 지급처가 내 소득을 제대로 신고했는지 홈택스에서 확인할 수 있습니다.
통장에는 세금을 뗀 실수령액만 표시되기 때문에 입금내역만으로는 세전 수입과 원천징수세액을 정확히 알기 어렵습니다.
이 글에서는 홈택스 지급명세서 조회 경로와 확인할 항목, 내역이 보이지 않을 때 대처 방법을 정리하겠습니다.

홈택스 지급명세서 조회 경로
지급명세서 종류에 따라 조회하는 메뉴가 다를 수 있습니다.
연간 지급명세서 조회
근로·사업·기타소득 등의 연간 지급명세서는 다음 경로에서 확인할 수 있습니다.
홈택스 로그인
→ My홈택스
→ 연말정산·지급명세서
→ 지급명세서(원천징수영수증) 조회
사업소득 간이지급명세서 조회
프리랜서 사업소득 간이지급명세서 등은 다음 관련 메뉴에서 확인할 수 있습니다.
홈택스 로그인
→ 지급명세서·자료제출·공익법인
→ (일용·간이·용역) 소득자료 제출
→ 본인 소득내역 확인 및 정정
홈택스 메뉴는 개편에 따라 이름이나 위치가 달라질 수 있습니다. 메뉴가 보이지 않으면 홈택스 검색창에 지급명세서 조회 또는 본인 소득내역 확인을 입력해 찾는 것이 빠릅니다.

지급명세서란 무엇인가요?
지급명세서는 회사나 사업자가 근로자 또는 프리랜서에게 지급한 소득과 원천징수 내역을 국세청에 제출한 자료입니다.
프리랜서가 사업소득으로 3.3%를 공제받았다면 지급처가 다음 내용을 신고합니다.
- 돈을 지급한 회사 또는 사업자
- 소득 종류
- 세전 지급금액
- 원천징수세액
- 소득 귀속연도
거주자의 사업소득 간이지급명세서는 일반적으로 지급일이 속한 달의 다음 달 말일까지 제출합니다.
예를 들어 7월에 받은 사업소득은 원칙적으로 8월 말까지 제출 대상이므로, 돈을 받은 직후에는 홈택스에 아직 표시되지 않을 수 있습니다.

프리랜서는 무엇을 확인해야 하나요?
지급명세서를 조회했다면 다음 다섯 가지를 확인하세요.
1. 지급자
나에게 돈을 지급한 회사나 사업자입니다.
실제로 일을 의뢰한 업체명과 신고된 사업자명이 같은지 확인하세요. 대행사나 본사, 별도 법인 명의로 지급됐다면 익숙하지 않은 이름으로 표시될 수도 있습니다.
2. 소득 종류
프리랜서로 계속해서 용역을 제공했다면 사업소득으로 처리되는 경우가 많습니다.
다만 업무 형태와 계약 내용에 따라 기타소득이나 근로소득으로 신고될 수도 있으므로 예상한 소득 종류와 맞는지 확인하세요.
3. 지급금액
지급명세서의 지급금액은 일반적으로 세금을 공제하기 전 금액입니다.
세전 금액이 100만 원이고 3.3%를 공제했다면 다음과 같습니다.
- 세전 지급금액: 1,000,000원
- 원천징수세액: 33,000원
- 실제 입금액: 967,000원
따라서 지급명세서 금액이 통장 입금액보다 크게 보이는 것은 정상일 수 있습니다.
4. 원천징수세액
지급처가 돈을 지급하면서 미리 공제해 납부한 세금입니다.
일반적인 프리랜서 사업소득의 3.3%는 소득세 3%와 지방소득세 0.3%를 합한 금액입니다.
이 금액은 다음 해 종합소득세 신고에서 이미 낸 세금으로 반영됩니다.
5. 귀속연도
해당 소득이 어느 연도의 소득으로 신고됐는지 확인합니다.
실제 계약 및 지급 시기와 귀속연도가 예상과 다르다면 지급처에 확인하는 것이 좋습니다.

3.3%가 어떻게 계산되는지 먼저 확인하고 싶다면 아래 글을 참고하세요.
▶ 프리랜서 3.3% 원천징수 계산법|실수령액과 환급 여부까지 쉽게 정리
통장 입금액과 비교하는 방법
지급명세서의 세전 금액에서 원천징수세액을 빼면 실제 입금액과 비슷해야 합니다.
계산식은 다음과 같습니다.
세전 지급금액 - 원천징수세액 = 예상 실수령액
예를 들어 지급금액이 1,000,000원이고 원천징수세액이 33,000원이라면 예상 실수령액은 967,000원입니다.
여러 차례 나누어 돈을 받았다면 해당 기간의 통장 입금액을 모두 합해 비교하세요.
다만 다음 금액이 섞여 있으면 정확히 일치하지 않을 수 있습니다.
- 교통비나 재료비
- 부가가치세
- 별도로 정산한 비용
- 다른 소득으로 처리된 금액
- 지급 시기가 다른 용역비
금액 차이가 크다면 계약서, 정산서와 통장내역을 함께 확인해야 합니다.
지급명세서가 조회되지 않는 이유
돈을 받았는데 지급명세서가 보이지 않는다고 해서 곧바로 신고 누락이라고 단정할 수는 없습니다.
아직 제출기한이 지나지 않은 경우
사업소득 간이지급명세서는 일반적으로 지급일이 속한 달의 다음 달 말일까지 제출합니다.
돈을 받은 지 얼마 되지 않았다면 아직 자료가 제출되지 않았을 수 있습니다.
다른 메뉴에서 조회해야 하는 경우
연간 지급명세서와 사업소득 간이지급명세서는 조회 메뉴가 다를 수 있습니다.
My홈택스의 지급명세서 조회뿐 아니라 본인 소득내역 확인 및 정정 관련 메뉴도 확인하세요.
다른 소득 종류로 신고된 경우
사업소득이 아니라 기타소득이나 근로소득으로 신고됐을 수 있습니다.
한 종류만 확인하지 말고 다른 소득자료도 함께 조회해보세요.
지급처가 아직 제출하지 않은 경우
제출기한이 지났는데도 내역이 없다면 돈을 지급한 회사나 담당자에게 먼저 확인하세요.
다음 문장을 그대로 사용해 문의할 수 있습니다.
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지난번 지급받은 용역비의 지급명세서 제출 여부를 확인하고 싶습니다.
국세청에 신고한 소득 종류, 지급금액과 제출일을 알려주실 수 있을까요?
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금액이나 소득 종류가 잘못됐다면
지급명세서의 지급금액이나 소득 종류가 실제 계약과 다르다면 먼저 지급처에 확인하고 수정을 요청하세요.
확인할 자료는 다음과 같습니다.
- 계약서
- 견적서
- 통장 입금내역
- 용역비 정산서
- 문자나 이메일로 협의한 금액
- 세금계산서나 영수증
- 원천징수영수증
문의할 때는 감정적으로 신고 오류를 주장하기보다 실제 지급일, 세전 계약금액과 통장 입금액을 함께 전달하는 것이 좋습니다.
지급처가 연락되지 않거나 수정 요청이 해결되지 않는다면 관련 자료를 준비해 국세상담센터 또는 관할 세무서에 문의하세요.
지급명세서를 확인해야 하는 이유
지급명세서는 다음 해 종합소득세 신고 때 수입과 미리 낸 세금을 확인하는 중요한 자료입니다.
특히 여러 업체에서 프리랜서 소득을 받았다면 다음과 같은 실수를 줄일 수 있습니다.
- 일부 수입 누락
- 원천징수세액 누락
- 같은 소득의 중복 반영
- 사업소득과 기타소득 혼동
- 다른 사람의 소득이 잘못 등록된 경우
다만 홈택스에 조회된 금액만 그대로 신고하면 된다는 뜻은 아닙니다.
실제로 벌어들인 소득이 모두 정확하게 표시됐는지 지급명세서, 계약서와 통장 입금내역을 함께 비교해야 합니다.
간이지급명세서와 연간 지급명세서의 차이
두 자료는 제출 시기와 목적이 다릅니다.
간이지급명세서는 소득 지급자료를 국세청에 더 자주 제출하는 제도입니다. 거주자의 사업소득 간이지급명세서는 일반적으로 지급일이 속한 달의 다음 달 말일까지 제출합니다.
연간 지급명세서는 해당 연도의 소득과 원천징수 내역을 정리해 법정기한에 제출하는 자료입니다.
개인이 소득을 확인할 때는 한 가지 자료만 보지 말고 홈택스에 표시되는 연간 지급명세서와 관련 간이 소득자료를 함께 확인하는 것이 안전합니다.
자주 묻는 질문
3.3%를 공제했다면 지급명세서가 반드시 조회되나요?
지급처가 소득자료를 정상적으로 제출했고 자료가 반영됐다면 홈택스에서 확인할 수 있습니다.
다만 돈을 받은 직후이거나 제출기한이 지나지 않았다면 아직 조회되지 않을 수 있습니다.
지급명세서 금액이 통장 입금액보다 큰 이유는 무엇인가요?
지급명세서에는 일반적으로 세금을 공제하기 전 세전 금액이 표시되기 때문입니다.
통장에는 원천징수세액을 공제한 실수령액이 입금됩니다.
프리랜서가 지급명세서를 직접 제출하나요?
일반적으로 지급명세서는 돈을 받은 프리랜서가 아니라 돈을 지급한 회사나 사업자가 제출합니다.
프리랜서는 제출된 소득내역을 확인하고 잘못된 부분이 있다면 지급처에 수정을 요청하면 됩니다.
지급명세서가 없으면 소득도 신고하지 않아도 되나요?
그렇지 않습니다.
지급명세서가 조회되지 않더라도 실제로 발생한 소득은 종합소득세 신고 대상이 될 수 있습니다. 계약서와 통장 입금내역을 기준으로 누락된 소득이 없는지 확인해야 합니다.
마무리
프리랜서로 3.3%를 공제받았다면 다음 순서로 확인하세요.
- 홈택스에서 지급명세서와 본인 소득내역을 조회합니다.
- 지급자와 소득 종류를 확인합니다.
- 세전 지급금액과 원천징수세액을 확인합니다.
- 통장 입금내역과 비교합니다.
- 누락이나 오류가 있다면 지급처에 문의합니다.
- 계약서와 입금자료를 함께 보관합니다.
지급명세서에 표시된 소득과 원천징수세액은 종합소득세 신고에 영향을 주는 중요한 자료입니다.
한 곳에서만 소득을 받았더라도 금액이 맞는지 확인하고, 여러 업체에서 돈을 받았다면 누락된 지급처가 없는지 살펴보세요.
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※ 이 글은 2026년 8월 13일 국세청과 홈택스 공개 안내를 기준으로 작성했습니다. 홈택스 메뉴와 화면 구성, 세무 일정은 제도 개편에 따라 달라질 수 있습니다.
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